Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

বার্ষিক বাজেট

 

অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫

ক্রমিক

নং

আয়ের খাত

পরবর্তী বছরের বাজেট

(২০১৪-২০১৫)

বর্তমান বছরের বাজেট

(২০১৩-২০১৪)

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট

(২০১২-২০১৩)

প্রারম্ভিক জের

৭৩,৩৭৩ /=

১১,৭২১/=

৯,৭০৭/=

 

নিজস্ব উৎসঃ

১।

(ক)বসত বাড়ীর উপর কর

১,৩০,০০০/=

১,৩০,০০০/=

-

(খ) বসত বাড়ীর উপর কর বকেয়া

       ২,৮০,০০০/=

       ২,৮০,০০০/=

-

২।

ব্যাবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর

১০,০০০/=

১০,০০০/=

-

৩।

বিনোদন কর

১০,০০০/=

১০,০০০/=

-

৪।

পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/পারমিট ফিস

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

          ৩০,৮৫০/=

৫।

ইজারা বাবদঃ

(ক) হাটবাজার

 

          ৭০,০০০/=

 

৭০,০০০/=

 

-

খ) খোয়াড়

 

৫,০০০/=

৫,০০০/=

-

৬।

মটরযান ব্যাতীত অন্যান্য যানবাহনের  উপর লাইসেন্স ফিস

৫,০০০/=

১০,০০০/=

-

৭।

সম্পত্তি হতে আয়

৫,০০০/=

৫,০০০/=

-

৮।

জন্ম ও মৃত্যুর সনদ ফিস

১০,০০০/=

১৫,০০০/=

২০০০/=

৯।

ওয়ারিশ সনদ ও নাগরিকত্ব সনদ ফিস

৫,০০০/=

            ৫,০০০/=

-

১০।

গ্রাম আদালত

৫০০০/=

৫০০০/=

-

১১।

দাতা সংস্থা/এন জি ও হতে প্রাপ্ত

      ৪২,০০০০০ /=               

        ২৫,০০০/=

-

১২।

কমিউনিটি অনুদান/চাঁদা

৮,০০,০০০/=

-

-

১৩।

অন্যান্য

১০,০০০/=

৫৮,৬১৪/=

-

 

মোট

৫৫,৯৫,০০০/=

৬,৭৮,৬১৪/=

৫৭,৮৬৮/=

 

     সরকারী সুত্রেঃ

উন্নযনঃ

ইউপি থোক বরাদ্দ

 

      ২,০০,০০০,/=

 

      ২,০০,০০০,/=

 

              -

এলজিএসপি-২ (বর্ধিত থোক বরাদ্দ)

১৩,০০,০০০/=

১৩,০০,০০০/=

৮,৭৫,৮৯৭/=

দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ

২,৫০,০০০/=

২,৫০,০০০/=

-

ভূমি হসত্মামত্মর কর (১%)

                                 

২,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

৪,০০,০০০/=

 অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মস~ূচী

১০,০০,০০০/=

১০,০০,০০০/=

         -

 

                                   মোট=

২৯,৫০,০০০/=

২৯,৫০,০০০/=

১২,৭৫,৮৯৭/=

সংস্থাপনঃ

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

১,৭০,১০০/=

১,৭০,১০০/=

-

সেক্রেটারী ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা

মোট=

৩,১১,৯৭৫/=

৩,১১,৯৭৫/=

            -

৪,৮২,০৭৫/=

৪,৮২,০৭৫/=

-

      মোট =

৩৪,৩২,০৭৫/=

৩৪,৩২,০৭৫/=

-

 

     স্থানীয় সরকার সুত্রেঃ

১।

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ (&এডিপি, টিআর,কাবিখা, কাবিটা)

২২,০০,০০০/=

২২,০০,০০০/=

১১,১৪,১৫০/=

২।

জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

-

৩।

অন্যান্য

১,৫০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

-

   মোট=

২৪,০০,০০০/=

২৪,০০,০০০/=

১১,১৪,১৫০/=

সর্বমোট=

১,১৫,০০৪৪৮/=

৬৫,২২,৪১০/=

২৪,৫৭,৬২২/=

 

                                                                                                                                                                চলমান পাতা -২

পাতা নং- ২

 

ক্রমিক

নং

 

ব্যয়ের খাত

পরবর্তী বছরের বাজেট

(২০১৪-২০১৫

বর্তমান বছরের বাজেট

(২০১৩-২০১৪)

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট

(২০১২-২০১৩)

 

রাজস্ব ব্যয়

১।

সংস্থাপনঃ

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

(খ) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা বকেয়া

 

৩,৩০,০০০/=

৩,৫০,০০০/=

 

 

 

৩,৩০,০০০/=

৩,৫০,০০০/=

 

 

 

২৯,০৫০/=

২।

সেক্রেটারী ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা

৪,৯৮,০৩৭/=

৪,৯৮,০৩৭/=

-

৩।

ট্যাক্র আদায় কমিশন

৮২,০০০/=

৮২,০০০/=

-

৪।

আনুসষাঙ্গিকঃ

ক) ষ্টেশনারী

 

৪৫,০০০/=

 

৪০,০০০/=

 

১৮,০১৩/=

 

খ)বিদ্যুৎ বিল

১০,০০০/=

১০০০০/=

২,১০০/=

 

গ)সংবাপত্র

৭,০০০/=

৫,০০০/=

১,৭৫৫/=

 

ঘ)সভা খরচ

১০,০০০/=

১৫,০০০/=

-

 

ঙ)ভ্রমনভাতা

২,০০০/=

৪,০০০/=

-

 

চ)আপ্যায়ন খরচ

৩০,০০০/=

৩০,০০০/=

১৭১০/=

 

ছ)জ্বালানী খরচ

১০,০০০/=

১০,০০০/=

-

 

জ) অন্যান্য

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

-

মোট

১৪,২৪,০৩৭/=

১৪,২৪,০৩৭/=

২৩,৫৭৮/=

 

উন্নয়ন মূলক ব্যয়

১।

যোগাযোগ (রাসত্মা নির্মান/মেরামত ইত্যাদি)

৩৬,০০,০০০/=

২৮,০০,০০০/=

৮,১৮,৭৭৭/=

২।

স্বাস্থ্য

২,০০,০০০/=

২,৫০,০০০/=

১০,৯৭,০০০/=

৩।

শিক্ষা

২,৫০,০০০/=

২,৫০,০০০/=

৪,৭৩,২৭০/=

৪।

পানি সরবরাহ

৪০,০০০০/=

৮,০০,০০০/=

-

 

৫।

স্যনিটেশন

১০,০০০০০/=

-

-

৬।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা (সামাজিক বনায়ন, দূর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি)

৪০,০০০/=

১,৪০,০০০/=

-

৭।

পয়ঃ নিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

১,০০,০০০/=

১৫০,০০০/=

-

৮।

কৃষি ও বাজার

১,০০,০০০/=

১৫০,০০০০/=

-

৯।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কর্মসূচি

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

-

১০।

তথ্য প্রযুক্তি ও শিখন সম্প্রাসারন

২,০০,০০০/=

১৫০,০০০/=

-

১১।

ক্রিড়া বাবদ

২,০০,০০০/=

-

-

১২।

অনুদান/সাহায্য

৫০,০০০/=

৮০,০০০/=

-

১৩।

অনান্য / গৃহ নির্ণমান ও মেরামত

৫০,০০০/

১,০০,০০০/=

৪,২২৬/=

মোট

৯৮,৪০,০০০/=

৪৯,২০,০০০/=

২৩,৯৩,২৭৩/=

 

অন্যান্য ব্যয়ঃ

১।

নিরীক্ষা

১৫,০০০/=

১৫,০০০/=

-

২।

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

৩০,০০০/=

৩০,০০০/=

-

৩।

বিবিধ

৬০,০০০/=

৬০,০০০/=

-

মোট=

১,০৫,০০০/=

১,০৫,০০০/=

-

মোট ব্যয়=

১১,৩৬,৯০৩৭/=

৬৪,৪৯,০৩৭/=

২৪,৪৫,৯০১/=

সমাপনি জের

১,৩১,৪১১/=

৭৩,৩৭৩/=

১১,৭২১/=

সর্বমোট

১,১৫,০০,৪৪৮/=

৬৫,২২,৪১০

২৪,৫৭,৬২২/=